Zysk netto Famuru w 2016 roku wyniósł 93,8 mln zł i był o 83 proc. wyższy niż w 2015 roku - poinformowała spółka. W samym czwartym kwartale 2016 roku zysk netto wyniósł 26,2 mln zł, o 307 proc. więcej niż rok temu. Okazał się on wyższy od konsensusu PAP, który zakładał zysk na poziomie 24,5 mln zł.


Przychody ze sprzedaży grupy Famur wyniosły w 2016 roku 1,03 mld zł, wobec 801,0 mln zł w 2015 r. W czwartym kwartale przychody sięgnęły 304 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 64 proc. Konsensus zakładał przychody w wysokości 259,7 mln zł.
EBITDA wyniosła w całym zeszłym roku 238,6 mln zł i była wyższa o 30 proc. w ujęciu rok do roku. W czwartym kwartale EBITDA sięgnęła 61,8 mln zł i okazała się zgodna z konsensusem.
Famur poinformował, że sprzedaż poza granice naszego kraju za 12 miesięcy 2016 r. stanowiła 30 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem, a w wartościach nominalnych osiągnęła 304 mln zł.
"Najważniejszym rynkami zagranicznymi dla Grupy Famur były w 2016 r. Rosja oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw i Unii Europejskiej. Natomiast coraz ważniejszym kierunkiem współpracy zagranicznej są rynki wschodzące, w szczególności Indonezja, Wietnam, Indie, Mongolia, Turcja, kraje bałkańskie, a także państwa Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu" - napisano w komunikacie prasowym spółki.
Istotny wpływ na wyniki Famuru w 2016 r. miał wzrost sprzedaży w segmencie surface, obejmującym górnictwo odkrywkowe, usługi dla górnictwa oraz urządzenia przeładunkowe. Udział przychodów z tego obszaru w przychodach ze sprzedaży ogółem wzrósł do 28 proc. z 20 proc. w 2015 r.
W obrotach segmentu powierzchniowego istotny udział miały kontrakty realizowane przez spółkę Famur Famak, w szczególności zaprojektowanie i wyprodukowanie systemów nawęglania dla polskich elektrowni w Opolu i Kozienicach, dostawa układu przeładunkowego dla klienta słowackiego oraz realizacja kontraktu dla terminalu przeładunkowego EMO w Holandii.
W segmencie górnictwa podziemnego (underground) znacząco wzrosła marża na sprzedaży z 7,3 proc. w 2015 r. do 16,1 proc. w 2016 r. Na przychody tego segmentu największy wpływ miały realizowane kontrakty zagraniczne, sprzedaż zarówno nowych, jak i modernizacja istniejących sekcji obudów ścianowych, dostawa kompleksów ścianowych, dzierżawy kombajnów wraz z obsługą serwisową, produkcja przekładni do kopalń węgla brunatnego czy sprzedaż kombajnów ścianowych i przenośników zgrzebłowych, w tym na eksport.
Wyniki Famuru w czwartym kwartale 2016 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4Q2016 | wyniki | kons. | różnica | rdr | kdk | YTD2016 | rdr |
Przychody | 304,8 | 259,7 | 17,4% | 64,1% | 34,9% | 1030,0 | 28,7% |
EBITDA | 61,8 | 61,9 | -0,3% | 61,2% | 28,6% | 238,6 | 30,4% |
EBIT | 32,2 | 29,7 | 8,5% | 952,3% | 78,9% | 113,7 | 170,3% |
Zysk netto | 26,2 | 24,5 | 6,8% | 306,8% | 45,6% | 93,8 | 83,1% |
marża EBITDA | 20,3% | 23,9% | -3,63 | -0,36 | -0,98 | 23,17% | 0,31 |
marża EBIT | 10,6% | 11,4% | -0,88 | 8,92 | 2,60 | 11,04% | 5,79 |
marża netto | 8,6% | 9,4% | -0,85 | 5,13 | 0,63 | 9,11% | 2,71 |
pr/ ana/