Na koniec października powinno być przekształconych sądownie ok. 31.3 mln i odpowiednio 35.3 na koniec 2017 (przy czym jest to moja prognoza tyle, że oparciu o dość precyzyjne liczby i założenia spółki w tempie 2 mln przekształceń na miesiąc)
Z racji wyższych odpisów cały proces przekształceń z pewnością wydłuży się (osobiście prognozuję, że min. do lipca 2018)
Z jednej strony jest pozytywne to, że wypełniają w tym zakresie proces naprawczy ale z drugiej oznacza to, że przez ten okres nadal nie będzie generowana gotówka na układ (przez cały okres gotówka będzie szła na przekształcenia)
Zestawiając to z 13.1 mln i potencjalnych przychodem rocznym na poziomie 5.9 mln trzeba reakcji (nie likwidacji ale na pewno zmian warunków układu)
Ponieważ spółka lekko licząc musi wypracować (z podstawowej działalności i windykacji) nadwyżkę na poziomie ok. 1.5 mln/kwartał ( 650 tys koszty finansowe, 600-700 zdrowy odpis i ok. 100-200 tys koszty inne w okresie po przekształceniowym)
Jak spółka nie ma sumarycznie (z podstawowej działalności i docelowo z windykacji ) ok. 1.5 mln to wytrąca należności i warunki stają się nierealne mimo, że płynność będzie utrzymywana (wynika to po część z zamrożenia spłat)
zaznaczam, że w przeciwieństwie do poprzednich liczb te z tego postu są moimi osobistymi prognozami (jednak w oparciu o dane ze spółki)