Witam!
Wykonuje serwisy www dla kontrahentów z UE. Obowiazek podatkowy spoczywa na odbiorcy (na fakturze zaznaczam, ze VAT nie dotyczy). W której pozycji VAT-7 wpisuje takie przychody - 22 czy 29? Czy mam obowiazek skladac kwartalna deklaracja VAT EU?
Z góry dziękuję!