• cena/zysk prognozowany2011-8.5 i FF 6% Autor: ~pakować do wora [83.10.32.*]
    jw
  • Re: cena/zysk prognozowany2011-8.5 i FF 6% Autor: ~pakować do wora [83.10.12.*]
    brać z rańca PKC
  • Re: cena/zysk prognozowany2011-8.5 i FF 6% Autor: ~pakować do wora [83.10.18.*]


    KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
    W I kwartale 2011 roku Spółka wypracowała 5.861.000 zł przychodów ze sprzedaży oraz 685.000 zł zysku netto. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, przychody są wyższe o 72 proc. Wynik netto w pierwszym kwartale 2010 r. był ujemny – strata wynosiła 10.000 złotych.
    Spółka na poziomie przychodów wykonała prognozę finansową na 2011 r. już w 25 procentach, natomiast na poziomie zysku netto w 46 proc. W wyniku wzrostu sprzedaży nastąpił znaczny przyrost rentowności, która wyniosła w I kwartale 2011 r. 12,5%.
    Z pozycji bilansu Spółki wynika, iż wzrosła wartośd jej kapitału zakładowego o 7,1 proc. Wyższa niż przed rokiem jest także wartośd należności krótkoterminowych, co oznacza, iż Spółka realizując projekty, częśd kosztów pokrywa ze środków własnych, które po zakooczeniu kolejnych etapów realizacji projektu są rozliczane ze zleceniodawcą.
    W okresie objętym niniejszym raportem Emitent zakooczył realizację pierwszych etapów projektów realizowanych w ramach umów z firmami: LTT sp. z o.o. (montaż przegród w Operze Podlaskiej) oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. (montaż przegród na Stadionie Narodowym).
    W raporcie za IV kwartał 2010 Spółka informowała o przesunięciu realizacji tych kontraktów na pierwsze półrocze 2011. Przychody zrealizowane do 31.03.2011r. na tych kontraktach wyniosły 2,26 mln złotych. Do zrealizowania pozostały jeszcze prace o wartości ok. 4,9 mln złotych.
    4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
    W okresie I kwartału br. Emitent kontynuował prace rozwojowe oraz prowadzenie badao nad nowymi typami produktów, które planuje wprowadzid do swojej oferty już w 2011 roku. Jednocześnie Spółka stale bierze udział w postępowaniach przetargowych dotyczących kompleksowego wyposażenia pomieszczeo (hale, magazyny, obiekty użyteczności publicznej) w bramy przeciwpożarowe.
    Na początku marca 2011 r. Spółka otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach II etapu działania 6.1 "Paszport do eksportu" POIG. Wartośd dotacji wynosiła 200 tys. zł. Stanowi ona tylko połowę kapitału, który Emitent będzie realizował do kooca 2012 roku, a który przyczyni się do realizacji strategii Zarządu mającego na celu zwiększenie zaangażowania Spółki na rynkach wschodnich.
    5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW NA 2011 ROK W ŚWIETLE ZAPREZENTOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRES OD 1.01.2011 DO 31.03.2011 R.
    Emitent określił w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dn. 31.01.2011 roku prognozy finansowe Małkowski-Martech S.A. na rok obrotowy 2011. Prognoza ta została skonstruowana w oparciu o założenia zachowania dynamiki wzrostu sprzedaży na poziomie obserwowanym w analogicznych okresach oraz dynamicznego wzrostu rynku budowlanego w Polsce.
    Emitent założył osiągnięcie w 2011 r. przychodów na poziomie ok. 23 mln zł oraz zysku netto na poziomie ok. 1,5 mln zł. W 2010 r. było to odpowiednio 21 mln zł oraz 1 mln zł.
    W okresie I kwartału 2011 r. Emitent zrealizował prognozę w 25 proc. na poziomie przychodów oraz 46 proc. na poziomie zysku netto. W ocenie Zarządu obecna wielkośd portfela zleceo pozwala na realizację sporządzonych prognoz.
  • Re: cena/zysk prognozowany2011-8.5 i FF 6% Autor: wbcki [89.78.103.*]
    Muszę przyznać, że aż tak dobrych wyników to się nie spodziewałem. Gratuluje akcjonariuszom. Sam też mały pakiecik posiadam.
  • Re: cena/zysk prognozowany2011-8.5 i FF 6% Autor: ~hipnotyzouwodziciel [46.112.148.*]
    Cierpliwie zbierałem papier. Mam średnią 1,47 PLN
    Dzisiaj już + 30%. To dopiero początek tego wszystkiego, co tu się w krótce będzie działo.
  • Re: cena/zysk prognozowany2011-8.5 i FF 6% Autor: ~patrol [77.252.83.*]
    http://nanc.pl/hotlink/malkowski-martech-07-mln-zl-zysku-w-i-kw.html
  • Re: cena/zysk prognozowany2011-8.5 i FF 6% Autor: ~ylda [193.106.155.*]
    przy takim wyniku za pierwszy kw. będą musieli podnieść prognozę za cały rok
  • Re: cena/zysk prognozowany2011-8.5 i FF 6% Autor: ~tylda [193.106.155.*]
    co tu taka cisza
[x]
MALKOWSKI -1,31% 4,52 2022-04-25 15:01:31
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.